6月16日,由集团公司法务审计部经理薛有根、财务融资部经理朱宏玲率队,在河海公司召开2020年度上半年内部巡察审计工作的沟通协调会议。
此次内审沟通协调会主要目的就是资料审结后的总结及下阶段的整改措施。会议由法务审计部经理薛有根主持,在充分肯定河海公司各项工作和目前取得成绩的同时,工作组也提出了审计过程中发现的不足,对河海公司在今后的管理、控制等方面存在的问题提出了建议,要进一步完善经营、财务、工程等条线的工作流程和制度,细化和精细化管理。要求在下阶段工作中务必整改完毕,并在今后的工作中加强管理,确保各项工作更加规范化、程序化。河海公司总经理强志稳表示将全面落实内审会议中提出的问题,逐一进行整改落实,并及时回复整改情况。
此次内审工作在集团公司领导高度重视及河海公司的全力配合下颇有成效,在全面客观评价公司各条线工作的同时,内审工作组也将公司反馈的一些问题和建议带回集团公司,在下一步工作中,各职能部门将有针对性地改进相应管控措施,为集团公司的长远发展和规范管理做好服务。